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Plan de développement communal de la commune de Cove.

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par MAIRIE MAIRIE DE COVE
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1.1.36 2.5.2- Analyse prospective des finances

Cette phase est réservée aux projections des dépenses sur les cinq années à venir. Elle concerne fondamentalement les dépenses d'investissement.

En effet, de l'analyse précédente, l'objectif principal qui pourra être fixé quant au budget de fonctionnement est que la commune parvienne à terme, à assurer entièrement son fonctionnement à partir de ses ressources propres.

Concernant les investissements, les remarques suivantes méritent d'être précisées.

- Le taux moyen d'accroissement annuel des recettes d'investissement réalisées est de 07%.

- Le taux moyen d'accroissement annuel des dépenses d'investissement réalisées est de 13%.

- L'investissement réel moyen au cours des cinq années concernées est de 67 millions avec un maximum de 113 millions enregistré en 2010, mais avec un déséquilibre en excès par rapport au aux recettes réalisées (52 millions).

Ainsi, en dépit de l'irrégularité de cet accroissement, la projection future peut se baser sur le taux moyen d'accroissement annuel de dépenses d'investissement réalisées qui est de 13%.

Sachant que plusieurs facteurs déterminent les transferts de ressources dont l'économie nationale, des contextes politiques, les lobbying politiques et autres qui rendent plus compliqués les calculs de prévision, il conviendrait de rester dans une hypothèse optimiste en affectant ce taux (faible) d'un coefficient multiplicateur de 150%. Ce qui nous amènera à 20% de projection d'accroissement des investissements.

Ainsi, en prenant pour base d'investissement, le montant de 113 millions de ressources réellement investies en 2010, les projections se présentent comme suit.

Tableau 22: Budgets prévisionnels de la commune au cours des 5 prochaines années

 

2011 (base réelle 2010)

Projection Année 1 (2012)

Projection Année 2 (2013)

Projection Année 3 (2014)

Projection Année 4 (2015)

Projection Année 5 (2016)

RECETTES (millions)

 
 
 
 
 
 

Recettes d'investissement propres (30% des recettes propres)

0

0

0

0

0

0

Transferts d'investissement prévu

113

137

163

195

234

281

Capacité d'investissement

 

137

163

195

234

281

Budget d'investissement pour 5 ans

 

1010

Source : présent diagnostic financier

1.1.37 2.6- Synthèse de la problématique de développement de la commune

Au regard de l'état des lieux ainsi fait et des analyses, il ressort que, de nombreux enjeux ou défis restent à relever pour l'amorce effective du développement de la commune. Le tableau suivant récapitule les forces, les faiblesses des mécanismes en place, les menaces possibles pouvant aggraver ou rendre difficile la mise en place des nouveaux mécanismes de développement et les opportunités exploitables pour l'atteinte des objectifs du présent PDC.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo